Hoppa till innehåll
Svenska
  • Det finns inga förslag eftersom sökfältet är tomt.

Raderat en betalning och vill få tillbaka den till bankmodulen?

Här visar vi hur du återställer en raderad betalning till Betalningsförslaget.

Har du raderat en inbetalning och vill lägga till den i banken igen?

Gå till Reskontra för den aktuella leverantören i CRM. Här är det viktigt att markera öppna poster och leverantörsreskontra.app.24sevenoffice.com_modules_crm_customers_1_ledger(Guide mode) (1)

2. I Reskontra: högerklicka på det aktuella verifikatet och klicka på Lägg till i bank.

Skärmbild 2024-02-27 141601

Du kan nu gå tillbaka till bankmodulen. Posten ligger under betalningsförslag. 

För att en betalning (verifikat) ska komma in i bankmodulen måste den vara bokförd mot kredit på leverantörsreskontra och mot en verifikationstyp där Omsättning är markerat i kontot. Om du har kopplat flera poster eller verifikat i Reskontra måste de ha samma kopplings-ID, och du behöver högerklicka på varje post för sig och klicka på Lägg till i bank.

app.24sevenoffice.com_modules_accounting_settings_voucherTypes(Guide mode)

Om en betalning har raderats och fortfarande inte kommer in kan posten tidigare ha varit kopplad i bankmodulen. När en post kopplas där tilldelas den ett unikt ID i bakgrunden. Det gör att systemet förväntar sig att hitta en motsvarande koppling innan posten visas igen i bankmodulen.

För att få in posten på nytt finns det därför två alternativ:

  1. Koppla posten till en annan relevant transaktion, så att den kan kännas igen i bankmodulen igen.
  2. Skapa en helt ny bunt och bokför posten på nytt därifrån. Det är viktigt att detta inte görs som en korrigeringsbunt via Sök verifikat, eftersom det ursprungliga ID:t då kan följa med vidare.

Raderad efter att den skickats från Bilagsbehandling

Om du har klickat på Betala före bokföring i verifikationshanteringen så att betalningen har lagts under Betalningsförslag i bankmodulen och därefter raderats, måste den behandlas på nytt. Det kan du till exempel göra genom att ta bort en attestant och sedan lägga till samma attestant igen, så att betalningen flyttas till Påbörjad eller Till attestering. Därefter kan du lägga in den i bankmodulen igen genom att klicka på Betala före bokföring.